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为了进一步深化审计“抓合规、防风险、促发展”的监督职能,12月27日下午,北投资本集团召开2023年度审计工作通报会议暨整改督导工作会议。北投资本集团党委副书记、副董事长、总经理蔡凯主持会议并讲话。
会议对近年来内外部审计工作情况进行了总结,通报了审计发现的一些共性问题以及在配合内外审计开展过程中存在的不足,并分析了公司当前审计工作面临的挑战,进一步统一思想、凝聚共识,为科学谋划2024年审计整改工作奠定基础。
会上,蔡凯就公司2024年的内部审计监督工作作了部署,一是要围绕监督重点提升审计赋能主业效能,从公司制度执行、经营管理、资金使用和风险防控等多方面揭示存在的突出问题和风险隐患,做到以审促改、以审促建、以审促治。二是聚焦重点领域防范重大风险,做好存量风险化解工作,守住不新增风险的底线。三是要强化审计整改闭环管理,深化审计成果运用,严格落实责任,充分凝聚合力,加强长效管理。
公司党委委员、副总经理何俊,副总经理、总法律顾问冯亮,总会计师、外部董事张静及全体中层管理人员参加会议。